jueves, 12 de marzo de 2015

El cliente ha superado el crédito máximo. ¿Confirma que desea continuar a pesar de ello?

Hola de nuevo!
Este mensaje de advertencia puede aparecer cada vez que informamos el código cliente en un documento de venta:

El cliente ha superado el crédito máximo. ¿Confirma que desea continuar a pesar de ello?

Nos indica que tenemos establecido un crédito máximo con el cliente y está siendo superado, en este caso porque el saldo con nuestro cliente es superior al crédito máximo.




Ficha de cliente:


Para activar este aviso, en "Configuración ventas y cobros" indicaremos "Advertencia Crédito" igual a "Límite crédito":


Hasta pronto ;)


viernes, 9 de mayo de 2014

Informar Número factura corregida en Abonos

¡Hola de nuevo!

En Configuración de Compras y pagos existe un parámetro llamado: “N.º doc. corregido obligatorio” :




Si está activado, será obligatorio informar “N.º factura corregida” en los documentos de abono, con lo cual no podremos registrarlo si lo dejamos en blanco. En este caso el mensaje de error que aparece es el siguiente:

N.º factura corregida debe tener un valor en Purchase Header: Tipo documento=Abono, Nº=1001. No puede ser cero ni estar vacío.








Si el parámetro “N.º doc. correg. obligatorio” no está activado y no informamos “N.º factura corregida” en el abono, no aparece un mensaje de error pero sí un mensaje de aviso como el siguiente:

El abono no tiene un nº de factura corregido. ¿Confirma que desea continuar?







Si lo aceptamos podremos registrar el abono sin haber informado “N.º factura corregida”.

El funcionamiento es idéntico para el caso de ventas. En configuración de Ventas y cobros también  encontrarás el parámetro “N.º doc. correg. obligatorio”.

Un saludo :)

domingo, 9 de febrero de 2014

Nº factura proveedor debe tener un valor en Cab. compra: Tipo documento=Factura, Nº=1001. No puede ser cero ni estar vacío.

¡Hola de nuevo!

Si al registrar una factura de compra te interesa informar el número de factura del proveedor, lo puedes hacer en el campo de la cabecera "No. factura proveedor". Si quieres evitar que este valor quede en blanco, puedes marcar el tic "Nº doc. externo obligatorio" en "Configuración de compras y pagos".

De esta forma al registrar una factura de compra que no tenga informada "No. factura proveedor" aparece el siguiente mensaje de error, y el registro queda cancelado:

Nº factura proveedor debe tener un valor en Cab. compra: Tipo documento=Factura, Nº=1001. No puede ser cero ni estar vacío.



Factura de compra:


Configuración de Compras y pagos:


En el caso de facturas de venta sucede lo mismo. En "Configuración de Ventas y cobros" también dispones del tic "Nº doc. externo obligatorio", y en la cabecera de las facturas "Nº doc. externo".
Si al registrar una factura de venta olvidas informar este campo, aparece un error como el siguiente:

Nº documento externo debe tener un valor en Lín. diario general: Nombre libro diario=, Nombre sección diario=, Nº línea=0. No puede ser cero ni estar vacío.




¡ Hasta pronto!

@MsgDynNav

domingo, 3 de noviembre de 2013

Appl.-to Item Entry must have a value in Purchase Line. It cannot be zero or empty.


Hi all!

In the Purchases & Payables Setup page, there’s a field called “Exact Cost Reversing Mandatory”. If you activate it, you have to fill the “Appl.-to Item Entry” field in Credit memo item lines. This means that the purchase return is valued at exactly the same cost as the original purchase:
 
 
 


So, if you forget to fill “Appl.-to Item Entry” in the Credit memo the system returns the following error message when you try to post it:

Appl.-to Item Entry must have a value in Purchase Line: Document Type=Credit Memo, Document No.=1001, Line No.=30000. It cannot be zero or empty.
 
 


And of course, you also have the same functionality in the Sales department.

Bye ! 

sábado, 28 de septiembre de 2013

Este pedido debe ser un envío completo.

 
Hola de nuevo a tod@s! :)
 
 
Si te interesa garantizar el envío de la totalidad de un pedido, ya sea al crear el pedido, o incluso cuando ya se ha enviado una parte del mismo, tan sólo tienes que indicar "Completo" en el campo "Aviso envío" de la ficha de pedido.
De esta forma, la próxima vez que se registre un envío de dicho pedido, si la Cantidad a enviar no es igual a la Cantidad pendiente de enviar, aparecerá un mensaje de error como este:
 
 
Este pedido debe ser un envío completo.
 


En la ficha de pedido encontrarás el campo "Aviso envío" en la sección Envío:
 






Y en la ficha de cliente encontrarás el campo "Aviso envío" en la sección Envío. Por defecto al crear un nuevo cliente el Aviso envío será Parcial, pero puedes modificarlo a Completo para garantizar que los nuevos pedidos que se generen a dicho cliente sean Completos:





¡¡ Hasta la próxima !!

@MsgDynNav

sábado, 27 de julio de 2013

El CIF/NIF no es válido. El elemento de control no es correcto. ¿Aún desea guardarlo?


Hola de nuevo a tod@s!
¿Sabes cómo configurar Dynamics NAV para que aparezca un mensaje de aviso como este al validar la letra de un CIF/NIF?




El CIF/NIF no es válido.
El elemento de control no es correcto.
¿Aún desea guardarlo?
 
Esta parametrización se define a partir del código de país, desde Formatos CIF/NIF:

 


Desde la página "Editar - Formatos CIF/NIF", donde definimos los posibles formatos de CIF/NIF válidos para cada país (# para dígitos numéricos, @ para letras), puedes activar “Comprobar CIF/NIF”:
 
 
Así de fácil!
;)

También puedes ver:
http://msgdynamicsnav.blogspot.com.es/2012/07/el-n-reg-iva-introducido-no-es-acorde.HTML



viernes, 17 de mayo de 2013

Liq. por nº orden producto debe tener un valor en Lín. compra: Tipo documento=Abono, Nº documento=1002, Nº línea=10000. No puede ser cero ni estar vacío.

¡ Hola a tod@s !

¿Sabes porqué y cuando aparece este mensaje de error?

Liq. por nº orden producto debe tener un valor en Lín. compra: Tipo documento=Abono, Nº documento=1002, Nº línea=10000. No puede ser cero ni estar vacío.




Aparece al registrar abonos con al menos una línea de tipo producto, siempre y cuando en "Configuración compras y pagos" esté marcado el campo "Coste exacto devolución obligatorio":




Si es así, para evitar el error indicaremos el movimiento de producto con el que liquidamos cada línea de producto. Este movimiento lo seleccionaremos mediante el campo "Liq. por nº orden producto" en las líneas del abono:



Hasta pronto  :) :) :)

@MsgDynNav